問題已解決
老師,問個問題,預繳的稅款,我做賬這樣對嗎。 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 稅金及附加—城建稅 稅金及附加—教育費附加等 貸:銀行存款



你好,是一般納稅人的嗎?異地工程的,如果是的話,這個未交增值稅改成預交增值稅,其他的可以。
2023 07/04 12:38

84785017 

2023 07/04 12:39
不用計提是吧

84785017 

2023 07/04 12:40
那這個預繳增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 

2023 07/04 12:42
對的,是的,你月末需要交增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)

84785017 

2023 07/04 12:48
結(jié)轉(zhuǎn)也是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里啊

郭老師 

2023 07/04 12:49
對的,是的,經(jīng)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅,
那次月申報的時候,它兩個抵扣對沖不就行了,借應(yīng)交稅費未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費預交增值稅。

84785017 

2023 07/04 12:50
借:應(yīng)交稅費—預繳增值稅
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—預繳增值稅

84785017 

2023 07/04 12:51
\'我直接就成了:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸銀行存款了

84785017 

2023 07/04 12:51
\'這樣對嗎

84785017 

2023 07/04 12:53
老師回復一下

郭老師 

2023 07/04 12:54
對的,是的,可以這么做的。

84785017 

2023 07/04 12:56
好的謝謝老師

郭老師 

2023 07/04 12:57
不用客氣,工作愉快。
