問題已解決
老師,計提社保可以借管理費用(公司部分) 其他應(yīng)付款(個人部分),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬。,貸銀行存款嗎



好,這個不對的個人部分不需要計提的是在發(fā)工資的時候扣下來,只是把單位的部分具體借管理費用,公司部分的社保貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 07/03 12:23

84785001 

2023 07/03 12:24
之前一直這樣做的,怎么調(diào)

玲老師 

2023 07/03 12:29
把計提數(shù)那個分路紅沖,然后坐上我給你寫的這個正確分錄。

84785001 

2023 07/03 12:31
17年到現(xiàn)在都是這樣的

84785001 

2023 07/03 12:36
我那個計提進費用也不保護個人部分呀

玲老師 

2023 07/03 12:41
你好 全部的 費用是應(yīng)發(fā)工資的金額? ??

84785001 

2023 07/03 12:43
17年到現(xiàn)在都是那樣做的,個人計提不進入管理費用,只進公司的,要調(diào)今年怎么調(diào)很多年了

玲老師 

2023 07/03 13:08
調(diào)整是一樣的。就是把損益科目換成以前年度損益調(diào)整就行了,因為跨年度了,其他科目不變金額用負數(shù)。

84785001 

2023 07/03 13:10
算了,不改了,他之前這樣就這樣吧,反正也是不影響利潤,只是分錄錯而已

玲老師 

2023 07/03 13:19
你好同學,好的,祝您工作愉快。
