問題已解決
你好老師,我們公司4月買了一臺試駕車,我做賬的時候我會做,但是要報稅的那個頁面我都不知道固定資產清理那個無票收入123893.81這個金額在哪里填?



同學,你好
你是問增值稅申報表里面怎么填嗎?
2023 07/02 13:51

84784972 

2023 07/02 13:51
是的老師

84784972 

2023 07/02 13:53
還有那個固定資產清理銷項稅也不知道增值稅申報表在哪個模塊填?

小菲老師 

2023 07/02 13:54
同學你好
固定資產清理收入報稅填哪里 答:一般納稅人銷售使用過的固定資產,如果符合按照3%征收率減按2%計征增值稅,填寫申報表時:在《增值稅納稅申報表附列資料 (一)》 (本期銷售情況明細)中第11行填寫對應的不含稅銷售額,《增值稅納稅申報表附列資料 (四)》 (稅額抵減情況表)中第2、4列以及增值稅申報表主表23行填寫不含稅金額乘以1%得出的金額.

84784972 

2023 07/02 13:56
老師我們是4S店

84784972 

2023 07/02 13:57
賣的是試駕車

小菲老師 

2023 07/02 13:59
同學,你好
符合一般納稅人銷售使用過的固定資產,就這么填

84784972 

2023 07/02 14:09
老師你看我一開始勾選的對嗎?你說的那個資料1我怎么沒有找到呀

84784972 

2023 07/02 14:11
我在你所說的那個資料一那個申報表沒有找到呀

84784972 

2023 07/02 14:12
一般計稅方法里面也沒有呀

小菲老師 

2023 07/02 14:15
同學,你好
第四個沒勾

84784972 

2023 07/02 14:19
老師就把第四個勾上嗎?第五個不用夠嗎

小菲老師 

2023 07/02 14:23
同學,你好
第四個要勾上

84784972 

2023 07/02 14:35
老師你看一下我做的分錄

84784972 

2023 07/02 14:36
對不對?我明明是13%繳納增值稅,不知道為啥申報納稅的時候你說的?

小菲老師 

2023 07/02 14:36
同學,你好
分錄是對的
