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老師,上月應付賬款多計提了,怎么沖回



同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的
2023 06/29 21:10

84784988 

2023 06/29 21:15
上月原分錄是,借:制造費用--原材料,貸:應付賬款,月末結轉了制造費用,結轉了生產成本,結轉了銷售成本,現在我沖回的話,借制造費用--原材料 負數,貸應付賬款負數。是這樣嗎?

易 老師 

2023 06/29 21:22
學員您好,是的,對的

84784988 

2023 06/29 21:22
結轉的不用沖回嗎?

易 老師 

2023 06/29 21:37
原來結轉了的也要重回

易 老師 

2023 06/29 21:38
結轉了的話也要沖回來

84784988 

2023 06/29 22:05
老師,上個月計提材料費的時候分錄。借:制造費用--材料費5000貸:應付賬款5000。結轉制造費用分錄:借生產成本--基本生產成本5000,貸制造費用--材料費5000。結轉生產成本分錄:借庫存商品5000,貸生產成本--基本生產成本5000。結轉銷售成本分錄:借主營業務成本5000,貸庫存商品5000。現在我要沖回這個應付款,是全部分錄負數紅沖嗎?

易 老師 

2023 06/29 22:14
同學您好,是的沒錯, 是這樣的全部分錄負數紅沖即可

84784988 

2023 06/29 22:17
可以一步到位,借,主營業務成本-5000,應付賬款-5000嗎

易 老師 

2023 06/29 22:25
同學您好,這種情況是不可以的。

84784988 

2023 06/29 22:28
這樣做的話會有什么影響

易 老師 

2023 06/30 08:55
同學您好,收入往來沒有沖就不對了
