問題已解決
沖了以前暫估入庫本年累計數-13萬 來發票入庫13萬, 本年累計數借方累計數13萬,期末庫存商品借方:13萬,,應庫存商品是0了,一正一負,應該是0了,。現在庫存商品借方余額正數:13萬。怎么調平



你好。你原來正常入戶用哪個科目的發來我看一下,然后我給你寫紅沖的。
2023 06/29 11:28

84784978 

2023 06/29 11:29
不知道,之前的數據不知道,只有一個科目余額表

84784978 

2023 06/29 11:31
這個是錄的期初,

玲老師 

2023 06/29 11:36
你好,那您要是我給你假設一下,你看一下,比如原來是借庫存商品貸應付賬款。
然后現在咱紅沖就是借應付賬款貸庫存商品。

84784978 

2023 06/29 11:40
那你看一下這個圖,,他是入庫了138577元,又本年累計紅沖了-138577元, 現在這個入庫的期末余額應該為0,現在他這個入庫13857是借方是正數,他們應該相互對沖了,我怎么調平他呢

玲老師 

2023 06/29 11:51
啊,如果是紅沖的不應該有余額的,那你看一下是不是你紅沖的那個分錄寫錯了?

玲老師 

2023 06/29 11:52
因為一正一副的不就是沒有了嗎?那為啥還有余額?這又重新入庫了嗎?還是什么補充一下。
