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我公司是專門委托外單位加工的 發出材料給外單位加工,請問賬務處理怎么做呢?



借委托加工物資帶原材料。
2023 06/28 15:33

84785046 

2023 06/28 15:36
發出材料給加工廠:借:委托加工物資 貸:原材料;支付加工費:借:委托加工物資 貸:銀存;收回完工產品:借:庫存商品 貸:委托加工物資。======是這么個流程吧

郭老師 

2023 06/28 15:36
對的,是的,是這么做的。

84785046 

2023 06/28 15:37
那收回后直接出售,就正常做銷售的分錄,借:應收 貸:主營業務收入 應交稅費-進項稅 是嗎?

84785046 

2023 06/28 15:37
完工產品成本 和 銷售成本怎么結轉 呢

郭老師 

2023 06/28 15:39
借主營業務成本貸庫存商品。你上面寫的最后一個分錄是入庫的,我寫的這個是結轉成本的。

84785046 

2023 06/28 15:40
入庫以后就是結轉成本?

郭老師 

2023 06/28 15:41
確認收入之后才能結轉成本。

84785046 

2023 06/28 15:42
請看我這個流程對不對?

郭老師 

2023 06/28 15:43
當月做了收入才可以的。

84785046 

2023 06/28 15:44
收入做了,在前面分錄

郭老師 

2023 06/28 15:44
可以的,可以這么做的。

84785046 

2023 06/28 15:51
完工產品的成本怎么算呢?

郭老師 

2023 06/28 15:54
?原材料加上加工費

84785046 

2023 06/28 15:57
如果是加工好后不收回,直接由受托方發出,怎么做呢

郭老師 

2023 06/28 15:58
一樣的,一樣的,和上面一樣。

84785046 

2023 06/28 16:02
原材料 +加工費,可是這個加工費不可能那么及時的開過來的,可能是季度結,可能是下月,那怎么辦呢

郭老師 

2023 06/28 16:03
你好,你可以先暫估的。

84785046 

2023 06/28 16:03
那暫估加工費,要不要把進項做進去呢?

郭老師 

2023 06/28 16:05
不做不做,沒有發票怎么做進項?
