問題已解決
老師,當年暫估了費用后,次年3月才提供發票,次年3月賬該怎么做分錄呢?



你好!如果金額一直,直接把發票貼上去就好
2023 06/28 13:34

84784986 

2023 06/28 13:37
老師,怎樣做分錄呀

宋生老師 

2023 06/28 13:37
你好!如果金額一樣,不用做分錄,直接把發票貼進去。

84784986 

2023 06/28 14:09
貼在次年3月份即可?

宋生老師 

2023 06/28 14:10
你好!你當年暫估的時候如何做的分錄?

84784986 

2023 06/28 14:15
借管理費用? ?貸其他應付-個人

宋生老師 

2023 06/28 14:16
你好!你現在借以前年度損益調整貸,其他應付款。,金額寫負數
然后再做一次,借以前年度損益調整貸,其他應付款 金額按發票來寫

84784986 

2023 06/28 14:27
做完你說的分錄后再做一筆借其他應付,貸銀行存款或庫存現金,可以吧?

宋生老師 

2023 06/28 14:27
你好!是的,就是這樣了

84784986 

2023 06/28 14:33
沒收到費用發票每月先做暫估,然后分錄:借其他應付,貸銀行存款或庫存現金,可以先做到每月帳里面嗎?

宋生老師 

2023 06/28 14:33
你好!暫估一次就行了。不用每個月去暫估,沒多大必要
