問題已解決
老師,您好,我們公司交了物業費6000,怎么做分錄?需要分攤嗎?



你好,這個屬于超過一個會計期間的,就要攤銷,借預付賬款貸,銀行存款。
2023 06/28 11:05

宋生老師 

2023 06/28 11:15
你好是的,就是因為沒有待攤費用了,才用預付賬款的嘛。

宋生老師 

2023 06/28 11:17
可以的,可以這樣做。

宋生老師 

2023 06/28 11:25
你好是的,就是這樣子做

宋生老師 

2023 06/28 11:34
你好粘貼單本身不算的。

宋生老師 

2023 06/28 11:39
你好不用客氣的,是可以入賬的。

84784971 

2023 06/28 11:09
怎么是預付賬款,老師,以前是借:待攤費用? 貸:銀行存款? 現在不用待攤費用了嗎?老師

84784971 

2023 06/28 11:17
我們是小公司,老師,我能做應付賬款的借方嗎

84784971 

2023 06/28 11:25
那待攤的時候就借:管理費用物業費? 待:應付賬款嗎

84784971 

2023 06/28 11:33
老師,憑證后面顯示附單據,是指原始單據還是也包括粘貼單也算?

84784971 

2023 06/28 11:35
好的,收到,謝謝老師

84784971 

2023 06/28 11:37
老師,定額發票去年印的,商家給的今年能報銷嗎
