問題已解決
老師,公司有留抵稅額,增值稅申報表的留抵和科目余額表的留抵不一樣,您幫我看下哪里錯了,怎么調賬,這個是4月份的申報。



你好 ; 你原來留抵進項稅 應該是多少金額; 你是不是 增值稅明細賬科目 沒有做結轉 ; 你 明細科目先檢查下;是否全部做結轉科目沒有??
2023 06/25 08:56

84784995 

2023 06/25 09:03
公司以前帶記賬,這個是之前會計做的,3月份0申報,4月份銷項大于進項,有留抵不用繳納增值稅,老師說不用做賬,我沒有做過結轉分錄

meizi老師 

2023 06/25 09:03
你要做下結轉分錄; 去看看 你 截止到4月還有多少留抵進項稅金額; 和你申報表的金額是否一致?

84784995 

2023 06/25 09:08
怎么結轉,我不明白,您告訴我下分錄。增值稅申報表留抵是和科目余額表的應交稅費一致,還是留抵稅額一致。

meizi老師 

2023 06/25 09:08
你好; 你現在還有哪些明細科目; 分別金額是好多; 才好判斷怎么結轉??

84784995 

2023 06/25 09:15
應交稅費下面有應交增值稅,未交增值稅,留抵這3個

meizi老師 

2023 06/25 09:16
那你留抵進項稅? 結轉到未交增值稅借方去 ; 在去看看未交增值稅? 是借方還是貸方余額??

84784995 

2023 06/25 09:17
我算了下,報表的留抵和增值稅申報表就差280,是不是就是未交增值稅的280啊。

meizi老師 

2023 06/25 09:18
你好; 這個去看看你的稅盤費 這個是不是有280的 ; 你申報錯誤了或者是做賬科目錯誤了? ?

84784995 

2023 06/25 09:18
未交增值稅借方280,這個是公司多交的

meizi老師 

2023 06/25 09:19
你好 ; 那就是留抵進項稅部分的 ; 你去看看你申報表留抵進項稅包括這個280元金額沒有? ?

84784995 

2023 06/25 09:21
代記賬會計3月份交接的,給我的時候就有未交增值稅借方280,我也不清楚怎么回事

meizi老師 

2023 06/25 09:22
你好; 去看看 截止到3月時候 ;你去看看? ?留抵的進項稅和你申報表一致不; 如果一致; 說明你4月的數據就有問題; 就得查4月的數據問題?
