問題已解決
我們是采購方,收到銷售方的紅沖發票(正數發票上月已抵扣),應該怎么入帳



做采購時一樣的分錄金額用負數。
2023 06/19 16:28

84784952 

2023 06/19 16:29
進項稅額不是做進項稅額轉出?

玲老師 

2023 06/19 16:31
賬上不用進項轉出科目
增值稅的表,二填寫進項轉出就可以了。

84784952 

2023 06/19 16:32
哦哦,知道了,謝謝老師

玲老師 

2023 06/19 16:40
客氣的,祝您工作愉快。
