問題已解決
我公司為建筑公司,營改增前的一個工程,開發商以房抵工程款怎么做會計分錄



借應收賬款,
貸主營業務收入、
應交稅費,
借固定資產
應交稅費、應交增值稅進項等
貸應收賬款。
2023 06/19 09:25

84785004 

2023 06/19 09:34
因為抵過來的房產沒有過戶到建筑公司名下,我沒做固定資產可以嗎?還可以用哪個會計科目

郭老師 

2023 06/19 09:35
那就掛著應收賬款,這個房屋給了誰,誰給你錢。
出委托書。

84785004 

2023 06/19 09:43
第一步可以用抵房協議先掛賬借方應該用哪個會計科目,貸方應該是應收賬款

郭老師 

2023 06/19 09:44
你好,其他應收款里面的
