問題已解決
老師我想問一下 上月公司支付35W管理費 沒收到發(fā)票 我做的分錄時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 并且在當(dāng)月計提了 那我本月收到發(fā)票怎么做賬?



你好,并且在當(dāng)月計提了,你做 的計提分錄是??
2023 06/19 08:25

84785028 

2023 06/19 08:43
老師這是上月付款后做的分錄,當(dāng)時計提了四個月的,這個月計提了一個月的

鄒老師 

2023 06/19 08:44
你好,第二個圖片,就是你所做的計提分錄??

84785028 

2023 06/19 08:48
老師你好 是的

鄒老師 

2023 06/19 08:49
你好,那取得發(fā)票的時候,就需要先把計提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
