問題已解決
老師,麻煩幫我看看這張科目余額表對嗎?社保個人部分的期末余額,和其他應付款社保個人部分期末余額對嗎?社保企業部分期末余額在貸方對嗎?第一張圖片是我調賬的分錄。



你好;你 企業部分在貸方; 是表示你計提了還沒有繳納的? ?; 個人部分在貸方 ; 你為啥要這樣調賬?????
2023 06/15 13:57

84785038 

2023 06/15 13:58
之前的老師,讓我這樣調賬的,那這2筆怎么調平?還有一個其他應付款-社保個人部分。

meizi老師 

2023 06/15 14:00
你好;? 你為什么這樣調整; 你要說下原因;才好判斷的?

84785038 

2023 06/15 14:01
現在都付清了,都繳納了,是前面的分錄寫錯了

meizi老師 

2023 06/15 14:02
你好 ;? 那你就調整? ;可以按你表1做的?

84785038 

2023 06/15 14:03
那科目余額表對嗎

meizi老師 

2023 06/15 14:04
你好; 其他應收款 這個借方余額 ; 你支付了。不應該還有余額的;? 應該是工資扣除了就平衡了。

84785038 

2023 06/15 14:19
這個其他應收款是其他費用,不是工資,先放著。還有一個,公司租用的個人的場地,繳納租金的費用是公賬轉出去的,對方不開票,繳納的租金里面包含了押金,說多退少補,這分錄怎么寫?

meizi老師 

2023 06/15 14:20
你好;1. 其他應收款是其他費用 你說放著是什么意思 ;2.? ? ?這個場地是拿來干嘛的;? 看記入成本還是費用去??

84785038 

2023 06/15 15:05
擺攤的場地費用,計入成本

meizi老師 

2023 06/15 15:07
你好 1;? 借主營業務成本 -租賃費 、其他應收款- 押金部分 貸 銀行存款?

84785038 

2023 06/15 15:12
上個月付了一部分場地費,做的分錄是借:預付賬款-公司
貸:銀行存款。到這個月場地費的款全部付清了,分錄怎么寫

meizi老師 

2023 06/15 15:13
你好;? 現在做 ;? 借主營業務成本 -租賃費 、其他應收款- 押金部分 貸預付賬款??

84785038 

2023 06/15 15:38
一共轉了11757.37這個也沒有發票,怎么寫分錄。上一下分錄那樣寫,他不票的,后期不用寫什么分錄了?

meizi老師 

2023 06/15 15:44
你好1; 沒有發票也是按月 安租期這樣 來做賬的 ;一樣的做;只是沒有發票匯算調增的?

84785038 

2023 06/15 15:53
每月做分攤租賃費,借管理費用租賃費
貸主營業務成本-租賃費。剛才發你的圖片1萬是押金,1757是人工費不開票的,打的是對方對公賬戶,分錄怎么寫

meizi老師 

2023 06/15 16:00
你好; 對的;分錄上面給你寫了。 租金和押金都一起做了? 借主營業務成本 -租賃費 、其他應收款- 押金部分 貸預付賬款? ?

84785038 

2023 06/15 16:09
這筆網銀流水賬做的分錄是這筆對嗎

meizi老師 

2023 06/15 16:14
你好;? 對的; 就這樣來掛科目哈?
