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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年8月份一張專票,今年開紅票,前面的帳是:借 施工成本-合同成本-材料成本100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13,貨 預(yù)付帳款113,今年開紅字發(fā)票,已抵扣,這么進(jìn)行帳務(wù)處理對嗎? 借:預(yù)付帳款 113, 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)13 施工成本-合同成本-材料成本 -100



同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到哪里呢
這個(gè)不對呀
2023 06/12 13:37

84785005 

2023 06/12 13:39
那怎么做?

84785005 

2023 06/12 13:40
要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?去年已經(jīng)抵扣了

84785005 

2023 06/12 13:43
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到“施工成本-合同成本-材料成本”里,只是借方?jīng)]寫了,貸方這個(gè)科目少了13,如果借方做了13,那這個(gè)科目貨方金額就為113

樸老師 

2023 06/12 13:50
同學(xué)你好
你上面的分錄不平衡
借:預(yù)付帳款 113,
貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)13
施工成本-合同成本-材料成本 100

84785005 

2023 06/12 14:00
哦,在財(cái)務(wù)軟件里這個(gè)施工成本100,只能在借方用紅字出現(xiàn)呢,所以是平的

84785005 

2023 06/12 14:01
這里“施工成本-合同成本”100用“以前年度損益調(diào)整”100代替嗎?

84785005 

2023 06/12 14:02
因?yàn)榭缒炅?,是去年?/div>

樸老師 

2023 06/12 14:08
同學(xué)你好
對的
是這樣的


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采購時(shí):
借: 庫存商品 100
應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13
貸:應(yīng)付賬款 113
月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13
發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113
貸 :庫存商品 100
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
采購時(shí):
借: 庫存商品 100
應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13
貸:應(yīng)付賬款 113
發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13
貸 :應(yīng)付賬款 -113
收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
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購進(jìn) 借:庫存商品 91.74
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)8.26
貸:應(yīng)付賬款 100
銷售 借:應(yīng)收賬款 113
貸:主營業(yè)務(wù)收入100
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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)13
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)8.26
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