問題已解決
一般納稅人上月開票錯誤,普票開成1個點(diǎn),未作廢,本月報稅怎么處理?



你好,本月報稅需要按本來正確的稅率申報
然后申請紅沖發(fā)票,開具正確稅率的發(fā)票?
2023 06/10 16:55

84785014 

2023 06/10 17:03
但是增值稅報表改不了,出來的稅率就是1個點(diǎn)的

鄒老師 

2023 06/10 17:04
你好,你這個是發(fā)票稅率錯誤,申報表是可以按正確稅率申報的啊

84785014 

2023 06/10 17:07
申報表就是稅控盤里導(dǎo)入的,改不了

鄒老師 

2023 06/10 17:07
你好,一般納稅人,是無法做一個點(diǎn)收入申報的

84785014 

2023 06/10 17:09
那要怎么改?沖紅后,本月開的正確發(fā)票,7月報能抵扣這個已報的稅?

鄒老師 

2023 06/10 17:10
你好
需要先申請紅沖發(fā)票,然后開具正確稅率的發(fā)票?

84785014 

2023 06/10 17:11
是的,已經(jīng)跨月是要紅沖,可是這個申報系統(tǒng)里要怎么改,改了以后上的稅,沖紅以后開的正確的發(fā)票稅又怎么上?

鄒老師 

2023 06/10 17:13
你好,紅沖是抵消之前納稅,正確的發(fā)票需要納稅,整體上沒有重復(fù)上稅啊?

84785014 

2023 06/10 17:16
但是6月報稅,上了5月開錯的發(fā)票稅,6月紅沖,再開正確的發(fā)票,6月開的正確的發(fā)票7月又要正常上稅,6月上的5月開錯的這個發(fā)票稅,不是多上了嗎?

鄒老師 

2023 06/10 17:16
請仔細(xì)看一下這個描述?

84785014 

2023 06/10 17:18
好吧,麻煩你告訴我哈申報表里的要怎么改?

鄒老師 

2023 06/10 17:20
你好,7月份申報6月份的時候,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額填寫?

84785014 

2023 06/10 17:21
這個月申報5月開出來的一個點(diǎn)稅率這個,系統(tǒng)自動導(dǎo)入了數(shù)據(jù),我要怎么改,在哪里改?

鄒老師 

2023 06/10 17:22
你好,這個月申報5月開出來的一個點(diǎn)稅率這個,系統(tǒng)自動導(dǎo)入了數(shù)據(jù),能提供一下1個點(diǎn)在申報表的圖片嗎??

84785014 

2023 06/10 17:33
就是這個自動導(dǎo)入的開票數(shù)據(jù),沒法改

鄒老師 

2023 06/10 17:34
你好,需要把這里的信息刪除,然后按正常的稅率申報?

84785014 

2023 06/10 17:35
老師,無法刪除無法改,請你說方法給我

鄒老師 

2023 06/10 17:38
你好,那就只能填寫紙質(zhì)申報表,按正常稅率申報才是的?
