問題已解決
老師我是每年年底結轉增值稅 平時每月交增值稅是借已交稅金 貸銀行 請問老師 如果我本月有進項稅額轉出怎么做分錄老師



?你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023 06/09 14:15

84784990 

2023 06/09 14:30
老師您看我是這樣做的

84784990 

2023 06/09 14:31
然后在年末的時候統一轉平

玲老師 

2023 06/09 14:42
是的,統一年末科目截屏也行,正常是按月來操作。

84784990 

2023 06/09 14:48
老師那我再發生轉出的時候這樣做分錄可以嗎

玲老師 

2023 06/09 14:53
好,是期末做結轉是寫這個分錄的。

84784990 

2023 06/09 14:55
就是可以是吧老師

玲老師 

2023 06/09 15:00
你上面分錄里的現金是哪來的? ?沒有現金科目的??

84784990 

2023 06/09 15:03
哦 上面那個是支付汽車保養 但是不是單位發生的 我又給認證了 所以轉出

玲老師 

2023 06/09 15:06
是的,不是單位的要進項可出的。

84784990 

2023 06/09 15:07
好 吧我那樣做分錄可以嗎 下面直接做進項稅額轉出 然后貸應交進項稅

玲老師 

2023 06/09 15:10
借成本費用在進項稅額轉出,這樣就行了。

84784990 

2023 06/09 15:13
老師我不太明白

玲老師 

2023 06/09 15:16
具體問下哪不清楚

84784990 

2023 06/09 15:18
應交稅費進項稅額轉出應該在借方還是待放

玲老師 

2023 06/09 15:24
好是在貸方的,我那個打錯一個字是,貸進項稅額轉出。

84784990 

2023 06/09 15:27
老師那我上面做的分錄就不對了 應該沒有貸進項稅這個 直接貸進項稅轉出 借什么呢

玲老師 

2023 06/09 15:29
是把銷項稅額和進項稅額分別結轉到轉出未交增值稅。看我不是給你發分路了吧,你抄上就行了。
