問題已解決
請問老師,交第一季度的增值稅,有0.28元的滯納金,做賬的時候記營業外支出嗎



是的,計入營業外支出是對的。
2023 06/09 09:07

84785017 

2023 06/09 09:12
請問老師,4月份的時候交了200多的企業所得稅,是補去年匯算清繳的錢數,第一季度沒計提,4月份記賬的時候直接做費用可以嗎

玲老師 

2023 06/09 09:16
你好,需要補充計提的見以前年度損益調整貸應交稅費。

84785017 

2023 06/09 09:21
我的賬套里沒有以前年度損益調整這個科目,我自己新增一個一級科目可以嗎,借:以前年度損益調整 貸:應付稅費-應交企業所得稅 再借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 是這樣嗎

玲老師 

2023 06/09 09:24
好,那您就直接用未分配利潤科目。

84785017 

2023 06/09 09:27
老師我是把以前年度損益調整全都換成 利潤分配-未分配利潤嗎 ,分錄還是按照我的那么做,對嗎

玲老師 

2023 06/09 09:30
好是的對的,這個分路對。
