問題已解決
老師,我想問一下原件暫估的,4月份有一家的原料發票沒到,但是送貨單到了,所以我暫估入賬了。5月份收到了發票,但是到的發票金額比我暫估的金額多,請問,需要在5月入賬把4月暫估的那筆金額給紅沖嗎?



你好!是的,紅沖暫估的部分,然后按正確的金額重新入賬。
2023 06/09 08:15

84784987 

2023 06/09 08:16
老師,我的意思是,暫估的金額,跟收到的發票金額不是完全一致的,也要沖回暫估嗎?可能收到的發票金額,包含之前月份的,也有當月的。

宋生老師 

2023 06/09 08:18
你好!那你要自己確定,看發票金額是哪幾部分。另外,暫估是要紅沖
