問題已解決
22年收入已開票,23年因為商品質量問題,發生了銷售折讓,并且發生在匯算清繳前,屬于資產負債表日后事項,哦并且開具了紅字發票,請問匯算22年收入的時候納稅調增還是調減呢



您好,這個是屬于調增的了
2023 06/08 21:31

84785009 

2023 06/08 21:39
為什么調增呢?不太理解 老師可以解釋一下么

小鎖老師 

2023 06/08 21:39
因為這個是屬于折讓,然后不讓扣,所以是調增了

84785009 

2023 06/08 21:44
比如22年確認的不含稅收入是100萬,23年發生折扣不含稅2萬,22賬務確認的收入是100萬,我23年匯算22年收入的時候,又調增2萬,22年的收入就成了102萬,老師這樣理解對么?

小鎖老師 

2023 06/08 21:44
嗯對,就是這個意思的了

84785009 

2023 06/08 21:46
老師,那這不是相當于多確認了4萬應納稅所得額嗎?

84785009 

2023 06/08 21:47
本來98萬的收入,變成了102萬,多確認了4萬收入嗎?

小鎖老師 

2023 06/08 21:47
你的這個是收入和折扣的話,他是相反的

84785009 

2023 06/08 21:49
22年銷售折讓收入納稅調增4萬,相當于應納稅所得額多了4萬,這樣理解對么?

小鎖老師 

2023 06/08 21:52
對調整的話,會導致營長稅所的額增加
