問題已解決
老師,這樣沖減收入的分錄對嗎?是不是其他業務收入只能在貸方呀?



對的是的,你把它放到帶方負數
2023 06/08 10:28

84784956 

2023 06/08 10:42
老師,貸方額為負數,改成這樣對嗎?

郭老師 

2023 06/08 10:45
對的,可以這么做的。

84784956 

2023 06/08 11:42
老師,能不能這樣走科目呢?還是需要再調整呢?

郭老師 

2023 06/08 11:43
你這個具體的是什么原因調整。

84784956 

2023 06/08 14:12
我這邊業務就是有些出的費用要沖減收入,但是我不確定這個其他業務收入是要就去貸方還是借方?

郭老師 

2023 06/08 14:15
貸方負數
你這個就是紅沖的。

郭老師 

2023 06/08 14:15
紅沖是之前的分錄不變,金額是負數。

84784956 

2023 06/08 15:23
那也就是這個紅沖的才是對的

郭老師 

2023 06/08 15:27
是的,是的,是這么做的。
