問題已解決
老師,去年漏計提的工資,這個月補計提應該怎么做會計分錄?



同學,你好
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
2023 06/06 09:36

84785023 

2023 06/06 09:40
老師,是工資之前計提了,但是后面工資不在這個公司發放了。這筆數應該怎么處理

小菲老師 

2023 06/06 09:40
同學,你好
工資不發,需要紅沖掉

84785023 

2023 06/06 09:41
怎么做這個會計分錄呢?

84785023 

2023 06/06 09:41
是去年的

小菲老師 

2023 06/06 09:41
同學,你好
借:應付職工薪酬
貸:以前年度損益調整

84785023 

2023 06/06 09:42
摘要應該怎么寫才好

小菲老師 

2023 06/06 09:43
同學,你好
沖銷工資
