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老師,請問匯算清繳的業務招待費如何填寫



你好,業務招待費發生了多少填寫在賬載金額,稅收金額填寫稅法允許扣除的金額
2023 05/30 11:51

84785010 

2023 05/30 11:51
不是要按照比例扣除嗎?

家權老師 

2023 05/30 11:57
業務招待費稅收金額按發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰填寫。

84785010 

2023 05/30 15:17
好的,那老師還有一個疑問就是銷售成本是人工的情況下,那么申報匯算清繳是如何填寫昵

家權老師 

2023 05/30 15:20
A105050??????? 職工薪酬支出及納稅調整明細表
在這個表里邊填報工資

84785010 

2023 05/30 15:23
按照工資填報嗎?但是當時做成本的時候是沒有以個稅含義申報的喔,這樣有沒有什么關系,或者更好建議處理

家權老師 

2023 05/30 15:27
沒有申報個稅就不能稅前扣除,要做納稅調增

84785010 

2023 05/30 15:30
那么這種不是屬于無票成本嗎?

家權老師 

2023 05/30 15:33
A105050??????? 職工薪酬支出及納稅調整明細表
在這個表里邊做納稅調增

84785010 

2023 05/30 15:34
那么調增,不等于沒有成本了

家權老師 

2023 05/30 15:34
是的,所以平時該申報個稅就要申報

84785010 

2023 05/30 15:45
這樣子做調增不就是和賬對不上了嗎

家權老師 

2023 05/30 15:46
做賬和報稅是2碼事哈,賬載金額就是你做賬的數字

84785010 

2023 05/30 15:49
那我的賬上是屬于結轉成本的,這樣申報匯算清繳的,那么還需要做賬務調整嗎?

家權老師 

2023 05/30 15:51
不需要做賬調整的,只做納稅調整

84785010 

2023 05/30 17:50
好的,我業務招待費為什么調增要交稅的,明明就是沒有虧損的,也沒有銷售

家權老師 

2023 05/30 17:55
這個是稅法的規定哈,沒有銷售收入,就要調增

84785010 

2023 05/30 17:59
老師,你幫忙看看我是哪里填錯了嗎?當年的所得額都是虧損的怎么顯示業務招待費的金額

家權老師 

2023 05/30 18:03
意思是的利潤表的利潤總額為0?
