問題已解決
老師,沒有殘值的固定資產,清理了。這么做分錄對不對,1、折舊和原值轉到清理,沒有殘值折舊和原值都一個數,2、收到錢,走清理,3清理轉到營業外收入



可以的,但是第一個需要交稅的。
2023 05/30 10:38

郭老師 

2023 05/30 10:38
應該還有一個應交稅款,然后。再把它固定資產清理結轉到營業外收支。

84784999 

2023 05/30 10:43
交什么稅呢

84784999 

2023 05/30 10:43
應交增值稅么

郭老師 

2023 05/30 10:43
繳納增值稅的,你是一般納稅人還是小規模?

84784999 

2023 05/30 10:45
一般納稅人

郭老師 

2023 05/30 10:45
應交稅費、應交增值稅銷項。

84784999 

2023 05/30 10:47
在借方老師

郭老師 

2023 05/30 10:47
在貸方
借銀行存款
貸固定資產清理,
應交稅費、應交增值稅銷項。

84784999 

2023 05/30 10:48
稅費怎么計算出來的

84784999 

2023 05/30 10:48
我的賬上之前也沒有體現呢

郭老師 

2023 05/30 10:50
你好,這個是什么時間買來的固定資產單位是一般計稅的嗎?如果是零九年之后買來的,是一般計稅的13%的,就是用你收到的錢除以1.13乘以13%。
