問題已解決
老師好,21年有筆這樣的賬,當(dāng)時是結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-貨款 請問怎么處理。



您好,這個是暫估嗎還是
2023 05/29 16:50

84784988 

2023 05/29 17:00
這筆具體情況我不太清楚,我只知道是21年末12月份有這筆

小鎖老師 

2023 05/29 17:00
那這個也沒有其他影響把

84784988 

2023 05/29 17:05
這筆賬應(yīng)該是暫估的

小鎖老師 

2023 05/29 17:05
對啊,他不影響損益啊這個

84784988 

2023 05/29 17:06
但其他應(yīng)付款-貨款,這個科目怎么平了

小鎖老師 

2023 05/29 17:08
你后期也不支付嗎這個

84784988 

2023 05/29 17:10
本來就沒有這個科目的,是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,計入了這個科目

小鎖老師 

2023 05/29 17:14
那你們就轉(zhuǎn)到營業(yè)外了

84784988 

2023 05/29 17:18
轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款下面可以嗎

小鎖老師 

2023 05/29 17:20
不行,這個是不可以的
