問題已解決
請問老師:小規模納稅人增值稅及附加稅申報表—主表里第12欄“其他免稅銷售額”填的是什么?麻煩舉個例子



《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額,不包括符合小微企業免征增值稅和未達起征點政策的免稅銷售額。
比如享受農產品免稅、鮮活肉蛋免稅、蔬菜流通免稅政策的免稅銷售額均填入此欄。
2023 05/29 10:56

宋生老師 

2023 05/29 11:05
你好,你說的這個是什么收入?

宋生老師 

2023 05/29 11:08
你好是的,按照現在的這個,你超過了30萬都需要交稅。

84785002 

2023 05/29 11:03
我看實操課老師講的是開的3%普票超過45萬元的,要全部填在“其他免稅銷售額”這一欄里。如果按您說的這種填法就是錯誤的,那么超過45萬元的是不是應該第3欄—其他增值稅發票不含稅銷售額這一欄?

84785002 

2023 05/29 11:08
本季度未開票銷售收入10萬,普票銷售收入10萬,專票銷售收入30萬,那么專票收入的30萬是不是應該填在第2欄,而剩下的20萬填在第3欄呢?
