問題已解決
老師您好!請問下確認收入之后做相對應紅沖收入和成本的分錄怎么做啊



同學您好,您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數貸:庫存商品負數
2023 05/26 19:52

84785037 

2023 05/26 20:03
結轉成本呢

84785037 

2023 05/26 20:15
老師麻煩回復下

易 老師 

2023 05/26 20:19
同學您好,借主營業務成本負數貸:庫存商品負數

老師您好!請問下確認收入之后做相對應紅沖收入和成本的分錄怎么做啊
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