問題已解決
老師你好,請問下2022年12月預提了30萬的費用,然后在今年3月份把之前的發票找了20萬回來,這個賬務怎么處理呢?



同學你好
紅沖二十萬然后再按照二十萬做藍字發票的分錄
剩下的十萬不用紅沖
只要匯算清繳調增就可以
2023 05/26 10:27

84785012 

2023 05/26 10:31
以前是只要在3月份做,不需要返回去是吧?

樸老師 

2023 05/26 10:32
對的
不用返回去的

84785012 

2023 05/26 15:31
那老師,這樣的話,那我2022年的賬和稅務的利潤是不是就不一致了吖?

樸老師 

2023 05/26 15:35
同學你好
對的
是這樣的

84785012 

2023 05/26 15:36
那如果返回會好些嗎?

樸老師 

2023 05/26 15:38
同學你好
這個不用返回
正常調整就可以
