問題已解決
老師好,匯算清繳職工薪酬調整表里的納稅調整金額是填了哪張表體現出來的調增金額



你好;? 填寫職工薪酬納稅納稅調整表 里面會影響的??
2023 05/25 18:20

84784978 

2023 05/25 18:31
不征稅收入用不用交企業所得稅呢

meizi老師 

2023 05/25 18:33
你好; 不繳納企業所得稅的? ?

84784978 

2023 05/25 18:45
不交企業所得稅,財政收入抵減成本費用,我們員工工資是成本,是不是在工資薪金調整表里調增財政補貼抵減工資這部分,需要調增呢

meizi老師 

2023 05/25 18:46
你好; 是的; 對應發生的成本費用支出; 不允許稅前扣除; 調增

84784978 

2023 05/25 18:54
簡單的理解就是我們財政收入直接沖減成本費用,超過的成本需要交企業所得稅在用營業收入-超出了成本費用就是我們要交稅的部分對嗎

meizi老師 

2023 05/25 19:11
不是,比如收到不征稅收入100萬,你發生支付80萬,現在22調增80萬支出

84784978 

2023 05/25 20:11
有兩種情況,一個是收入大于支出,我收到100萬不征稅收入,發生成本支出80萬,這80萬成本需要調增剩余20調減收入,第二種情況收入小于支出,我收入100萬成本支出130萬,這100萬成本需要調增,同時收入100萬需要調減,我這樣理解對嗎

meizi老師 

2023 05/25 20:54
你好;意思就是?收入不交稅,費用要調出來,不能稅前扣除。 ;? 你不管金額是好多; 你支出部分要調增 ;收入部分不繳納;到時調減??
