問題已解決
老師,暫估發票回來多了怎么處理,比如去年暫估入庫10個×100元=1000元,今年開回來的發票是不含稅的,變成了10個×101=1010了,怎么處理?



你好 沖銷原來的憑證 再做入庫 結轉
您企業會計準則是?是小企業會計準則還是企業會計準則?
2023 05/25 16:45

84785003 

2023 05/25 16:47
小企業會計準則多出來的部分還可以調整到去年的利潤里嗎?

來來老師 

2023 05/25 16:50
這個 會計方面就可以直接按當期損益做 小企業會計準則是沒有以前年度損益調賬的
企業所得稅方面 你可以算去年的
實務申報時候 沒有特別統一標準 您可以參考如下 看您那稅局或周圍企業傾向那種
1企業所得稅匯算時候 調減這部分金額
2年報時候成本加上這個 主表也按現情況報
3更正去年的申報 今年匯算按現在情況報

84785003 

2023 05/25 16:57
如果去年跟今年暫估數一樣,就是多出來的這些稅點,可以結轉當今年的使用,然后不調整去年的利潤是嗎?

來來老師 

2023 05/25 17:22
是指多的增值稅進項稅嗎
如果是的話 就不用改
今年入進項

84785003 

2023 05/25 17:29
小規模小規模小規模

來來老師 

2023 05/25 17:36
你收的普票上的那個含稅單價和你估的單價一樣嗎?

84785003 

2023 05/25 17:45
我估價10×100,他回來發票不含稅100,成了10×101了

84785003 

2023 05/25 17:46
想著作廢重開,對方忙不太愿意。

來來老師 

2023 05/25 18:01
如果你是那種商貿企業的話,你可能得調,因為關系到數量,如果你不是商貿企業的話,呃,實務方面有這樣的,就假設自己剩下的一些金額或數量是后面用的

84785003 

2023 05/26 09:24
老師,他是數量對,單價從含稅變成不含稅了。就是之前100,現在101了我可以只入100嗎,把稅忽略掉

來來老師 

2023 05/26 09:52
付款按是多少啊?還是101吧?實務一般會賬上按101,匯算清繳不調整還按100,稅局不吃虧
