問題已解決
老師,請問上年度企業所得稅匯算清繳,如果虧損了利潤是負數,請問還需要做納稅調整嗎



存在納稅調整的事項,也是需要做納稅調整的
2023 05/22 16:04

84785030 

2023 05/22 16:05
有業務招待費,老師,那怎么填寫呀

辜老師 

2023 05/22 16:06
那就是吧招待費填列到納稅調整明細表里面

84785030 

2023 05/22 16:11
老師,這樣填寫是不是出就可以

辜老師 

2023 05/22 16:13
是的,你的理解是對的

84785030 

2023 05/22 16:14
老師,收到的穩崗補貼做了營業外收入,需要調增嗎,還是不用管呀

辜老師 

2023 05/22 16:16
這個不需要納稅調增的

84785030 

2023 05/22 16:18
老師,那請問上年度只有正常工資,這個不需要填寫職工薪酬支出納稅調整表吧,我記得工資是可以全額扣除的吧

84785030 

2023 05/22 16:20
但是申報的時候,系統提醒納稅人只要發生職工薪酬支出,不管是否發生納稅調整,都要填報職工薪酬納稅調整明細表,這咋填呀老師

辜老師 

2023 05/22 16:21
有工資,就需要填列職工薪酬支出納稅調整表的,按計提工資填列啊

84785030 

2023 05/22 16:30
那填寫就提的工資總額和實際發放的,填了就行吧,

辜老師 

2023 05/22 16:38
是的,你的理解是對的
