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行政單位只有年末才結轉嗎?怎么結轉?報表怎么出?

84785037| 提問時間:2017 12/19 09:51
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大衛
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
行政單位會計一般在月末不結賬,年度終了時進行年終結賬。 對于行政單位會計來說,主要是將各收入和支出賬戶的余額,結轉記入“結余”科目,從而結平收入、支出賬戶的工作。 年終轉賬的具體步驟是:①進行12月份月結,結出各賬戶12月份借、貸方發生額合計與全年累計發生額,并結出12月末余額。②編制結賬前資產負債表,進行試算平衡。③辦理年終結轉。④編制結賬后資產負債表。 年終結轉是:將“撥入經費”(不含預撥下年經費)、“預算外資金收入”和“其他收入”科目的余額轉入本科目的貸方,借記“撥入經費”、“預算外資金收入”、“其他收入”科目,貸記本科目;將“經費支出”(不含預撥下年經費)、“撥出經費”和“結轉自籌基建”科目的余額轉入本科目借方,借記本科目,貸記“經費支出”、“撥出經費”科目。有專項資金收支的單位,應將非專項的收支分別轉入“結余”科目的“經常性結余”明細科目中;將專項收入和支出分別轉入結余科目的“專項結余”明細科目中
2017 12/19 17:36
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