問題已解決
老師,去年我的取得一張發票去年也已經入賬了,今年銷售方作廢了發票,今年的賬該怎么做啊。 還有今年的年報,去年做的工今年才開發票,我該什么入賬呢?



你好,你做進項轉出就可以了。
你今年才開發票的話,你匯算清繳的時候可以扣除。
2023 05/22 11:02

84784955 

2023 05/22 11:55
那今年開的發票是在今年做賬嗎?

宋生老師 

2023 05/22 11:55
你好,是的,今年開的發票,今年入賬。

84784955 

2023 05/22 12:00
那明年的匯算清繳,是不是就要調整啊

宋生老師 

2023 05/22 12:00
你好,這個不用啊,你今年開了紅字發票,開了藍字發票去,直接進入收入就好了。

84784955 

2023 05/22 12:14
是別人給我開的成本發票。

84784955 

2023 05/22 12:16
因為這個沒有遇到過所以不懂什么弄

宋生老師 

2023 05/22 13:37
別人給你開的成本發票,現在要開紅字發票是嗎?

84784955 

2023 05/22 14:52
第一個問題:去年我的取得一張發票去年也已經入賬了,但是今年銷售方作廢了發票,匯算清繳我也報了,今年的賬該怎么做啊。
第二個問題是另一個公司的:還有今年的年報,去年做的工今年才開發票,我該什么入賬呢?

宋生老師 

2023 05/22 14:54
?1,賬怎么做是看你去年怎么做的才能夠明確今年該怎么做。
2、今年該怎么入賬?要看你去年做過什么分錄。

84784955 

2023 05/22 15:02
1去年的分錄:借:銷售費用-廣告費
貸:銀行存款
2.去年沒有發票所以我就沒有做分錄,現在要做匯算清繳我要怎么做?

宋生老師 

2023 05/22 15:06
你好!他這個錢有退給你們嗎?
2、他給你們做了什么?比如提供服務?還是修建固定資產?

84784955 

2023 05/22 15:10
錢沒有退,他給我公司宣傳廣告

宋生老師 

2023 05/22 15:14
?你好,1、你借應收賬款貸,以前年度損益調整。
2、借以前年度損益調整。貸應付賬款
把它填入到期間費用的業務宣傳費里面。

84784955 

2023 05/22 15:23
好的 知道了。

84784955 

2023 05/22 15:25
那去年沒有發票我就沒有做分錄,今年5月才開的發票,現在要做匯算清繳我要怎么做?

宋生老師 

2023 05/22 15:30
你好,把它填入到期間費用的業務宣傳費里面。

84784955 

2023 05/22 15:33
那今年我正常做分錄就可以了是嗎?

宋生老師 

2023 05/22 15:38
你好,是的,正常做就可以了。

84784955 

2023 05/22 15:40
好的 謝謝老師

宋生老師 

2023 05/22 15:43
你好,不用客氣的了。
