問題已解決
匯算清繳去年年度已享受固定資產一次性扣除,今年怎么對這部分進行調增,具體是在匯算清繳哪張表哪一行把這部分調增



您好,企業年度匯笪清繳申報時 , 填了 《 AI 0S090 < 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 > 》
中的第 7 行 四 、 固定資產摜失 “ 的 第 7 列 “ 納稅調整金額
2023 05/21 11:47

84784965 

2023 05/21 11:54
我剛才報的時候沒選這個表,這會兒怎么選

羅雯老師 

2023 05/21 11:58
還需填寫《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》(A105080)填報相關情況
1、(1)第1列“資產原值”、第4列“資產計稅基礎”、第5列“稅收折舊、攤銷額”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報資產原值;
(2)第2列“本年折舊、攤銷額”、第3列“累計折舊、攤銷額”填報累計折舊;
(3)第9列“納稅調整金額”填報-(資產原值-累計折舊)。
2、第10行“(三)固定資產一次性扣除”
(1)第1列“資產原值”、第4列“資產計稅基礎”、第5列“稅收折舊、攤銷額”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報資產原值;
(2)第2列“本年折舊、攤銷額”、第3列“累計折舊、攤銷額”、第6列“享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊、攤銷額”填報累計折舊;
(3)第7列“加速折舊、攤銷統計額”填報資產原值-累計折舊。

羅雯老師 

2023 05/21 11:58
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84784965 

2023 05/21 12:08
105090這張表第七行第七列是灰色的呢,沒法填。老師我想問一下,比如說我去年匯算清繳時家具一次性加速折舊了13245.13,電子設備加速折舊了78000,這兩個是不是今年按會計規定應該計提的累計折舊數作為調增金額?

羅雯老師 

2023 05/21 12:21
那你先把下面這張表填了,不是按照累計折舊調增,是兩者的差額調增。納稅調整金額=資產原值-累計折舊

84784965 

2023 05/21 12:29
80這張表嗎

羅雯老師 

2023 05/21 12:43
是的,把這張表填了
