問題已解決
老師,公司采購了一批貨物,采購款已經打給對方,貨物已經入庫,但對方沒給我們開票呢。現在貨物也銷售出去了,我們已開了銷售發票。那我怎么結轉成本呢?



那你要根據采購價暫估入庫,然后結轉銷售成本
2023 05/19 17:01

84785013 

2023 05/19 17:02
會計分錄怎么做?老師,麻煩指導。

辜老師 

2023 05/19 17:04
借:庫存商品,貸:暫估應付款
借:主營業務成本,貸:庫存商品

84785013 

2023 05/19 17:09
老師,我們打給對方的采購款,我做的是借應付賬款,貸銀行存款。然后借庫存商品,貸應付賬款 暫估。最后再結轉成本。是這樣的吧?

辜老師 

2023 05/19 17:09
是的,你的理解是對的

84785013 

2023 05/19 17:39
那如果采購的票開過來了,我又該如何做分錄?

辜老師 

2023 05/20 08:47
如果發票金額和暫估入庫的金額一樣
那就是,借庫存商品,負數,貸應付賬款 暫估,負數
然后,借,庫存商品,貸,應付賬款,
