問題已解決
老師,我2月份支付了一筆物業費3000元,當月沒開票給我,當時入賬的時候做成了借:管理費用物業費,貸:銀行存款。 3月時候收到了這筆發票,3月份已經申報完成季度稅款,4月份現在該怎么調整呢



你好; 你直接把發票附在2月憑證后面及;實際本身就是2月的費用嘛
2023 05/19 09:48

84785046 

2023 05/19 09:59
他是2月費用,3月收到的發票

meizi老師 

2023 05/19 10:04
你好;? 那就是收到發票 直接附在2月憑證后面去; 不單獨做科目了??
