問題已解決
發現以前年度應交稅費記錯賬了,航天信息開的普票,借方科目錯了,怎么調整?



你好; 你調整下; 你是一般納稅人還是小規模的; 你科目確實錯誤了? ?
2023 05/18 16:30

84784957 

2023 05/18 16:35
我是一般納稅人,這個是以前代賬公司做的賬,一直顯示我未交增值稅280,我想把它調整過來

meizi老師 

2023 05/18 16:37
你好;? ? ? 你這個科目之前全套分錄怎么寫的; 我看看; 看怎么來調整?

84784957 

2023 05/18 16:44
這個是當月轉出的金額,7月份交的增值稅是這么多,他那個280不包含在這里面,所以顯示我未交增值稅280

84784957 

2023 05/18 16:45
7月交增值稅就是借:應交稅金未交增值稅,貸銀行存款

84784957 

2023 05/18 16:48
是不是進以前年度損益調整科目?

meizi老師 

2023 05/18 16:50
你好;? ?不對哦; 你支付 借管理費用貸銀行存款; 抵減 “借應交稅費-應交增值稅- 減免稅額貸管理費用? ? ”

84784957 

2023 05/18 16:54
這樣做不行?

meizi老師 

2023 05/18 16:57
可以 ; 你現在調整; 可以這樣做? ?

84784957 

2023 05/18 17:04
發現以前年度當月沒有轉出未交增值稅,增值稅已經交了,我可不可以直接補個分錄?借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅

meizi老師 

2023 05/18 17:05
你好; 可以哈; 直接 可以補? ?;但是你走轉出未交增值稅; 到時你還得 按我說的 去寫哦; 不然不平? ?

84784957 

2023 05/18 18:33
這個該怎么調?計提印花稅是對的,但是繳納印花稅應該是借應交稅費吧?

84784957 

2023 05/18 18:34
我科目余額表上一直顯示應交稅費-應交印花稅比實際多117.2

meizi老師 

2023 05/18 21:02
你好; 印花稅不走應交稅費-應交印花稅科目的;? ?你們是什么準則;其他應交款 是會計制度里面的科目
