問題已解決
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),5月份交付了一張出票日期為2023年8月15日的轉(zhuǎn)賬支票給供應(yīng)商,請問現(xiàn)在我們需要對這張支票做賬務(wù)處理嗎



你好,對方進(jìn)站了嗎?如果沒有的話,你就先不用做,如果轉(zhuǎn)賬了之后,你再減少你的銀行存款。
2023 05/18 14:06

84785004 

2023 05/18 14:07
沒有,到8月15日后供應(yīng)商才進(jìn)賬的

郭老師 

2023 05/18 14:08
那你可以用其他貨幣資金。

84785004 

2023 05/18 14:08
但是,內(nèi)賬的可以這樣處理嗎,借,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付票據(jù),

郭老師 

2023 05/18 14:09
可以的,可以這么做的。

84785004 

2023 05/18 14:17
老師,應(yīng)付票據(jù)核算科目也包括轉(zhuǎn)賬支票嗎

郭老師 

2023 05/18 14:18
你好,不包含。轉(zhuǎn)賬支票是銀行還款,但是你這里做銀行存款它不合適

84785004 

2023 05/18 14:19
那應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

郭老師 

2023 05/18 14:24
你好,你按照你上面的來做就可以了。

84785004 

2023 05/18 14:26
我就是不理解,應(yīng)付票據(jù)核算科目不包括支票,現(xiàn)在又用應(yīng)付票據(jù)科目,是不是矛盾了?

郭老師 

2023 05/18 14:28
你好,內(nèi)戰(zhàn)可以做不是嗎?你用一個往來科目代替剛才剛你說的是其他貨幣資金,你可以用應(yīng)付票據(jù)來,到時候錢支付出去了,你再充這個其他貨幣資金就是了,或者是應(yīng)付票據(jù)。

84785004 

2023 05/18 14:28
外賬就不能這樣做了對嗎?

郭老師 

2023 05/18 14:32
你好,外賬的可以不用做的。

84785004 

2023 05/18 14:33
外賬等進(jìn)賬的時候沖減銀行存款就可以了嗎?

郭老師 

2023 05/18 14:36
對的,是的,是這么做的。
