問題已解決
老師,請問因為我多做了無票收入導致庫存不夠,做了暫估,這些暫估是沒有發票開進來的,現在我想把暫估沖掉怎么做呢?



你做紅字分錄沖減就可以了。
2023 05/17 13:48

84784960 

2023 05/17 13:59
我沖了暫估,庫存數量就為負數了

宋生老師 

2023 05/17 14:05
你好,說明你照顧的部分,有一部分已經結轉到成本里面去了。

84784960 

2023 05/17 14:08
是的,這個怎么處理呢?可以把暫估的2萬紅沖,然后對應紅沖成本,無票收入也紅沖嗎?

宋生老師 

2023 05/17 14:14
?你好,是不是要紅沖收入?這個看你實際情況啊,你有取得收入就不用紅沖。

84784960 

2023 05/17 14:20
我的意思的3月份因為做了無票收入導致暫估了2萬,4月份我只開了發票1萬,那么4月份我可以紅沖暫估2萬,同時紅沖收入2萬嗎?

宋生老師 

2023 05/17 14:22
?你好,可以的,操作是可以這樣,但是你這樣沖成負數了,有些系統報不了。

84784960 

2023 05/17 15:02
那賬面上這樣處理,報稅只紅沖本月的開票金額1萬可以嗎

84784960 

2023 05/17 15:04
不然那個應付暫估總掛在那兒

宋生老師 

2023 05/17 15:08
你好可以的,你可以先充1萬。

84784960 

2023 05/17 15:10
那賬上的收入和系統里又不一樣了哇?

宋生老師 

2023 05/17 15:15
你好,你說的系統是什么系統?你是說四月開的那個1萬,是三月份無票收入里面的1萬,是嗎?
