問題已解決
老師,您好!麻煩幫我看一下,這分錄把“其他應付款”改為“其他應收款”,怎樣寫?謝謝!



你好,一樣的,只不過是把其他應付款這幾個字改成其他應收款。
2023 05/17 12:30

郭老師 

2023 05/17 12:31
個人負擔的社保,你在以后從工資里扣除,也是用其他應收款。要用一個的話就用一個,一直都是一個,不要再設置另一個

84784951 

2023 05/17 12:40
謝謝老師,但是其他應收款在借方+
應付職工薪酬在借方-,銀行存款在貸方-
借:應付職工薪酬 1099.08
其他應收款 506.78
貸:銀行存款 1605.86
這樣對嗎?

郭老師 

2023 05/17 12:42
是支付社保的對的

84784951 

2023 05/17 12:57
謝謝老師!麻煩您在幫我看一下支付工資,這樣寫對嗎?借:其他應收款 工資(個人社保部分)貸:應付職工薪酬 工資(個人社保部分)

郭老師 

2023 05/17 13:02
做反了吧,應該是借應付職工薪酬工資,貸其他應收款。

84784951 

2023 05/17 13:11
謝謝老師!我的理解是社保個人部分是代扣代繳的,從工資扣除,應收賬款增加??赡芪依斫忮e了

郭老師 

2023 05/17 13:12
之前你們代替個人繳納了社保,在借方不是嗎?這個是支付的社保,那你現在發工資,是不是應該從工資里扣除這一部分墊付的他得還錢給你們,之前是個人欠了你的錢,現在還錢給你,不就應該是其他應收款減少?

84784951 

2023 05/17 13:25
明白,謝謝老師!麻煩老師再幫我看一下計提的。
借:管理費用-社保費(企業部分)
管理費用-工資(社保個人部分)
貸:應付職工薪酬-社保費

郭老師 

2023 05/17 13:30
還少了一個,還有工資呢,借管理費用工資貸應付職工薪酬工資,貸方是應付職工薪酬工資,不是社保。

84784951 

2023 05/17 13:34
好的,謝謝老師!老板他只交社保,沒有實際發工資,所以計提社保個人部分作為工資,這樣可以嗎?

郭老師 

2023 05/17 13:37
可以的
可以這么做的。

84784951 

2023 05/17 13:48
謝謝老師!那需要分成兩部分去計提是嗎?第1部分是社保(企業部分)
計提 借:管理費用-社保費
貸:應付職工薪酬-社保費
第二部分是工資
計提 借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資
這個工資就是社保個人部分的,老板沒有實際發工資,這樣寫對嗎?

郭老師 

2023 05/17 13:51
是的是的,是的,是這么做的。

84784951 

2023 05/17 14:10
明白了,謝謝老師!老師辛苦了!祝老師身體健康!工作順利!

郭老師 

2023 05/17 14:12
不用客氣,工作愉快,非常感謝

84784951 

2023 05/18 09:46
老師,早上好!請問,老板沒有實際發工資,工資是按社保個人部分506.78計提。但個稅申報是按社保基數4588元申報,這樣做可以嗎?

郭老師 

2023 05/18 09:49
你好,填寫個人負擔的社保金額就可以的。

84784951 

2023 05/18 10:03
謝謝老師,但填寫個人負擔的社保金是低于當地最低工資標準,會不會違反法律呢?

郭老師 

2023 05/18 10:07
你好,你看你當地要求嚴格吧,查的不嚴格的大部分現在都是這么做的。
