問題已解決
老師您好!銷項149946.42,認證相符進項1470.65,進項稅額轉出199.72(之前亨受過加計抵減)加計抵減10%,這月增值稅?謝謝



你好;? ? 應交增值稅 = 銷項稅? -進項稅? +進項稅轉出金額? - 加計扣除 進項稅金額? ?
2023 05/16 17:17

84785022 

2023 05/16 17:22
老師您好!有祥細的步驟嗎?謝謝

meizi老師 

2023 05/16 17:23
你好;這申報的嗎; 這個沒有詳細的步驟的;? ? ? ?

84785022 

2023 05/16 17:24
過程我知道,祥細計算不清楚,謝謝老師

meizi老師 

2023 05/16 17:24
你好;? 你是哪里不懂 ;? 按照上面的公式 帶數據進去就可以 計算應交增值稅的?

84785022 

2023 05/16 17:30
老師進項稅額合計,還有進項稅額轉出之前已亨受過加計抵減

meizi老師 

2023 05/16 17:31
你好;? ?意思你轉出的金額? 之前 是享受了加計扣除了。 要踢出來嗎? ?

84785022 

2023 05/16 19:22
老師,我知道剃除,但想要詳細步驟,謝謝

meizi老師 

2023 05/16 19:23
應交增值稅? =
?銷項稅149946.42? -進項稅1470.65? +進項稅轉出金額199.72? - 加計扣除 進項稅金額? ?(1470.65-199.72)*10%

84785022 

2023 05/16 21:43
老師我計算和您的一樣,199.72之前亨受過加計扣除,是不是還要加上19.97呢?這個地不會了,稅務監(jiān)控說不對呢

84785022 

2023 05/17 08:42
老師麻煩您方便時解答下,謝謝

meizi老師 

2023 05/17 09:13
你好1;? ? 你要減去的 ; 減去這部分加計扣除的金額? ?;你稅務局說什么地方不對;? ?
