問題已解決
老師,購貨一批材料,已經付款但是發票沒有開,當月也已經銷售出去了,是不是要結轉成本,具體分錄怎么寫?



同學你好
那你先暫估入庫
借庫存商品
貸應付賬款暫估
然后賣出去就可以結轉 成本
2023 05/16 09:11

84784997 

2023 05/16 09:18
老師,沒有寫暫估,直接借:庫存商品
,貸:應付賬款了,可以嗎

樸老師 

2023 05/16 09:20
這個不可以
暫估入庫的要寫暫估

84784997 

2023 05/16 09:29
老師,那應付賬款某某公司科目下面還要額外再加多暫估款另一個科目?

樸老師 

2023 05/16 09:36
同學你好
不是的
就直接增加一個暫估的明細科目

84784997 

2023 05/16 10:57
老師,那后面進來發票怎么做分錄?

樸老師 

2023 05/16 11:04
同學你好
原分錄負數紅沖然后再按照發票來做藍字分錄

84784997 

2023 05/16 11:05
結轉和暫估入庫都要紅沖嗎?

樸老師 

2023 05/16 11:20
同學你好
只紅沖暫估入庫的
結轉成本的不用紅沖
