問題已解決
老師,請問企業所得稅匯算清繳,小型微利企業,且年底的時候交了所得稅稅款的,在匯算清繳的時候具體要申報哪幾個明細表



你好1;? 你們符合小微的話;? ?填寫1、《企業所得稅年度納稅申報基本信息表》(A000000),此張表單為必填表單,填報內容包括基本經營情況(必填)、有關涉稅事項情況(存在或發生相關事項的填報)、主要股東及分紅情況(小微企業無需填列)。《納稅調整項目明細表》 、職工薪酬納稅調整表、 資產折舊 攤銷納稅調整表 、 彌補虧損表、 等? ?
2023 05/15 16:06

84785043 

2023 05/15 16:42
您說這幾個表我都選了,我只調增了1020的業務招待費,但系統讓我繳1萬多的稅款,請問是哪里沒有填對呢?

84785043 

2023 05/15 16:47
是不是所得稅減免優惠明細表沒選

meizi老師 

2023 05/15 16:47
你好; 你賬上有哪些數據 ; 你確實之前少報了稅費或者調整了數據嗎? ?

84785043 

2023 05/15 16:49
沒有,年終利潤是一樣的,我只調增了1020的業務招待費。是否需要選所得稅減免優惠明細表跟減免所得稅優惠明細表?

meizi老師 

2023 05/15 16:53
你好; 那你的符合小微; 要寫減免優惠表哦;? ??

84785043 

2023 05/15 16:57
好的,謝謝老師

meizi老師 

2023 05/15 17:00
不客氣的; 希望能幫到你?
