問題已解決
老師好,申報了未開票收入怎么做賬務(wù)處理?次月開了發(fā)票又怎么做賬務(wù)處理?麻煩解釋一下,謝謝



按未開票正常做收入。下月開票了
借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票
2023 05/12 14:33

84784989 

2023 05/12 14:38
下月開票了只紅沖收入?成本不用?說一下前后完整的分錄吧,感謝

家權(quán)老師 

2023 05/12 14:41
只沖收入,成本不影響的哈

84784989 

2023 05/12 14:48
我們是建筑公司,那我申報未開票收入的賬務(wù)處理~借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本。次月開票了為啥不沖成本呢?沒明白

家權(quán)老師 

2023 05/12 14:49
你未開收入都結(jié)轉(zhuǎn)了成本,為啥開票還結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84784989 

2023 05/12 15:09
老師先看看未開票收入前后賬務(wù)處理對不對?

家權(quán)老師 

2023 05/12 15:10
沒必要那么做哈,次月只是補開發(fā)票而已,業(yè)務(wù)已經(jīng)在上月完成

84784989 

2023 05/12 15:11
那我們?nèi)绻F(xiàn)在去補申報22年12月的未開票收入怎么辦?實際開票在23年了

家權(quán)老師 

2023 05/12 15:14
一樣的在22年做成本和收入,23年只是補開票,
