問題已解決
購買方收到負數發票怎么做賬務處理,又退款怎么做賬務處理



不好意思,我剛才給你回復了,你要想重新提問的話,你再重新提問一個問題吧,我們接了問題不好退回。
2024 01/09 10:30

郭老師 

2024 01/09 10:33
你好,這可是你的成本。你們單位支付了不是嗎。

郭老師 

2024 01/09 10:33
你單位支付出去的,他不應該是退錢給你們嗎?

郭老師 

2024 01/09 10:36
你好,你單位之前支付了,他現在需要退錢給你啊。

郭老師 

2024 01/09 10:36
你又不是銷售方。銷售方是收款人,發生了退貨,他需要支付。

郭老師 

2024 01/09 10:44
那你這個意思是紅沖收入和紅沖成本,借銀行存款負數,
貸主營業務收入負數,
應交稅費負數,
借銀行存款,
貸工程施工
應交稅費,應交增值稅進項轉出,
借工程施工借主營業務成本負數。

84785037 

2024 01/09 10:32
你好!老師,接著剛剛你剛剛給我回復,你最后的分錄是銀行存款增加,但是我要退款,不是銀行存款減少嗎

84785037 

2024 01/09 10:35
我是購買方,銷售方給我負數發票,我后面要退款給他

84785037 

2024 01/09 10:40
是這樣的,一個工程項目,我先開票給甲方,項目終止了,我就沖紅發票,退款給了甲方,后面別人**我們資質,這筆錢是別人的,我就把這筆錢付給別人,別人先開票給我,也沖紅了,
