問題已解決
老師您好,本單位的員工工資不在本單位發放,把員工成本費轉給第三方發放,這怎么做賬務處理



對方給你開勞務發票嗎?如果是的話,借管理費用、勞務費,貸銀行存款。
2023 05/09 12:20

84784956 

2023 05/09 12:36
不開發票

郭老師 

2023 05/09 12:38
你好,這個需要開發票的,要不你沒法抵扣所得稅的,你做的是勞務費。

84784956 

2023 05/09 12:45
我這邊是得給員工報個稅嘛,還是對方單位報個稅

郭老師 

2023 05/09 12:45
你好,應該是對方給他申報的。

84784956 

2023 05/09 12:46
我這邊就需要對方開的勞務發票對嗎

84784956 

2023 05/09 12:47
也不用計提工資,直接走管理費用勞務費

郭老師 

2023 05/09 12:51
你好,你轉給第三方,第三方給你開發票,第三方來申報個稅,不是你單位開發票出去。

84784956 

2023 05/09 12:57
明白了,那我這邊的賬務處理就走管理費用-勞務費對嗎

郭老師 

2023 05/09 12:58
對的,是的,是這么做的。
