問題已解決
四月份員工社保有四個人扣了每個人兩個月的,工資里扣了四個人每個人一個月的,多扣的這四個人一個月的差額怎么處理



你好,多扣除的,你可以下一個月少扣除。
2023 05/09 09:06

郭老師 

2023 05/09 09:06
你用的是其他應收款還是其他應付款?

84785029 

2023 05/09 09:17
其他應付款,下個月工資表里就正常扣一個月社保了,怎么少扣除呢

郭老師 

2023 05/09 09:19
你好,你每個月都是一樣的嗎?如果是的話,其他應付款里面有一個貸方余額100,比如說一個月扣除100,你下一個月別扣除不就可以啦。

84785029 

2023 05/09 09:25
收到職工培訓費發票怎么做賬

84785029 

2023 05/09 09:26
我現在其他應付款出現借方余額,也就是社保局補繳的四個人3月份的社保

郭老師 

2023 05/09 09:29
你好,借方有余額的證明,你們單位給他多交了以后從工資里扣除。

郭老師 

2023 05/09 09:29
借管理費用、職工教育經費
貸應付職工薪酬、職工教育經費
借應付職工薪酬、職工教育經費貸,銀行存款。

84785029 

2023 05/09 09:30
工資表里下個月不扣除的話,實發工資不是不對了嘛

84785029 

2023 05/09 09:31
從工資里扣除不合適吧?他們兩個月的工資都正常給他們做社保了

郭老師 

2023 05/09 09:33
對的,是的,那這個是個人承擔的還是企業承擔的。

郭老師 

2023 05/09 09:33
不是企業承擔的,你做到你企業的費用里面就不要做其他應付款了。

84785029 

2023 05/09 09:44
職工教育費的進項稅可以抵扣嗎

84785029 

2023 05/09 09:44
個人承擔的

84785029 

2023 05/09 09:45
個人承擔的不能做費用吧

郭老師 

2023 05/09 09:49
你好,個人承擔,你們單位就不要拿來做賬了,如果企業承擔的可以啊,專票可以抵扣。

84785029 

2023 05/09 09:56
那一直掛在其他應付款借方怎么沖平呢

郭老師 

2023 05/09 09:58
借營業外支出
貸其他應付款不從工資里扣除。做這個。
