問題已解決
21年所得稅匯算清繳應交數 小于季度預繳數,請問退回的多交所得稅,如何賬務處理?



你好!
?匯算清繳后(全年應納稅額小于已預繳稅額),退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業所得稅
2023 05/08 14:53

84785001 

2023 05/08 15:03
如果21年匯算清繳結果是,還是需要繼續補交納,是不是借:以前年度損益調整 貸:應交稅費

宋生老師 

2023 05/08 15:04
你好,是的,是這樣子做。

84785001 

2023 05/08 15:06
公司財務直接把所得稅退稅 做成了 借:銀行存款 貸:營業外收入,是否有影響?若有影響應該如何調整?

宋生老師 

2023 05/08 15:07
你好,這樣做不規范呢。你先做紅字沖檢,然后按照上面的做

84785001 

2023 05/08 15:08
這一筆分錄發生在21年的6月份,會有什么影響呢?

宋生老師 

2023 05/08 15:10
這個沒有什么影響啊,很正常。

84785001 

2023 05/08 15:11
老師的意思是,不去紅沖21的這筆分錄,也是可以的?

宋生老師 

2023 05/08 15:12
你好,你是要現在修改21年的會計分錄嗎?

84785001 

2023 05/08 15:15
不好意思 老師 說錯了,匯算清繳退稅是做在22年的憑證里,現在都已經結賬了。如果不修改這筆營業外收入的憑證,是否有影響?

宋生老師 

2023 05/08 15:16
你好,你如果不修改的話,這筆營業外收入又會要交企業所得稅

84785001 

2023 05/08 15:18
請問該如何調賬,因為22年年報已經完成

宋生老師 

2023 05/08 15:20
你好,借,銀行存款,貸,以前年度損益調整。

84785001 

2023 05/08 15:23
借銀行存款是什么意思?因為退稅款已經在22年入到了銀行賬里

宋生老師 

2023 05/08 15:24
你好,你是現在要修改是嗎?要修改,你先做紅字分錄沖減,然后再按上面的做一個借,銀行存款,貸,以前年度損益調整。

84785001 

2023 05/08 15:29
現在是不確定 修改是否有意義?因為22年的賬都已經結束了,如果調整是做在23年的賬里嗎?那是不是22年匯算清繳依舊要多交稅?

宋生老師 

2023 05/08 15:29
你好,其實這個確實沒有什么意義。

84785001 

2023 05/08 15:31
那老師覺得是否應該調整?

宋生老師 

2023 05/08 15:31
你好,其實這種可以不用調,關系不大。
