問題已解決
老師你好,商貿公司暫估入庫結轉成本了,我收到發票后分錄怎么做呢!



同學,你好
先紅沖暫估的分錄,再按照發票正常做賬
2023 05/07 19:08

84785020 

2023 05/07 19:15
老師,那要不要紅沖結轉的成本呢!是暫估和成本全部紅沖后,還是只紅沖暫估,不沖成本呢?再收到的發票做分錄嗎?

小菲老師 

2023 05/07 19:15
同學,你好
需要紅沖成本的

84785020 

2023 05/07 19:16
老師那就是暫估,結轉的成本全部紅沖,然后再按收到的發票入庫,在結轉成本是嗎?

小菲老師 

2023 05/07 19:17
同學,你好
嗯嗯,是的

84785020 

2023 05/07 19:24
老師,如果發票回來這樣做分錄可不可以:借應付賬款-暫估,借應交稅費-進項,貸應付賬款-供應商

小菲老師 

2023 05/07 19:25
同學你好
最好是紅沖

84785020 

2023 05/07 19:27
老師,這樣也是可以的吧!畢竟不影響損益!

小菲老師 

2023 05/07 19:29
同學,你好
是的,可以

84785020 

2023 05/07 19:35
老師,還有一個問題,那就是暫估后結轉了成本,收到的發票后我紅沖了暫估,但是沒有紅沖成本,再按收到發票正常入賬,最后不再結轉成本,這樣是不是也可以,這樣收到發票只做一筆紅沖暫估入庫就可以了?

小菲老師 

2023 05/07 19:35
同學,你好
只要金額一致,是可以的

84785020 

2023 05/07 19:37
非常感謝你老師!

小菲老師 

2023 05/07 19:41
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
