問題已解決
老師請問下我4月發了了筆業務,5月收到增值稅專用發票,請問可以把發要放在4月抵扣嗎



同學您好,你好, 是不可以的,要4月收到才可以抵
2023 05/06 22:34

84784987 

2023 05/07 10:30
那賬務處理的時候可以在4月份記賬嗎

易 老師 

2023 05/07 10:41
同學您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:庫存商品,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
