問題已解決
老師,您好,一般納稅人,上個月發票稅率開錯了,應該是9%錯開成1%了,這個怎么申報?



同學,
1、納稅人報告稅務機關,按錯開的發票稅率(或征收率)和稅額進行申報;
2、次月開具紅字發票,再開具藍字發票;
3、如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可以留待后期抵頂應納稅額.
一般納稅人在開具增值稅專用發票當月,發現發票開錯,收到退回的發票聯、抵扣聯,可直接作廢處理;開具時發現有誤的,可即時作廢.作廢的發票可以在稅控系統中標記為作廢,在紙質發票也要標明作廢.作廢發票必須收回原發票全部聯次.
2023 05/04 16:32

84784995 

2023 05/04 16:32
怎么申報?這個我知道

星河老師 

2023 05/04 16:33
同學
這個負數申報,先沖掉上個月的錯誤的。然后再填寫正確的金額和稅額。

84784995 

2023 05/04 16:34
怎么算?已經跨月了,現在申報上個月的申報

星河老師 

2023 05/04 16:37
同學,
你好
我知道你申報上個月的。
首先你把你開錯的金額和稅額,以負數列出來。
然后正確的金額正數列出來,都分別列出來申報填在附表就可以了。
